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        關(guān)于《推進(jìn)審計(jì)查出問題即審即改工作的意見》落實(shí)工作

        • 發(fā)布時(shí)間:2022-11-17

        近日市國資委傳達(dá)了市審計(jì)局下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)審計(jì)查出問題即審即改工作的意見》通知。集團(tuán)公司高度重視,認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)文件精神,由稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)督促對審計(jì)查出的問題及時(shí)有效整改。

        稽核審計(jì)部及時(shí)制定整改措施,建立整改臺(tái)賬,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題整改情況逐個(gè)進(jìn)行梳理。大部分問題已完成整改,對個(gè)別正在整改中的問題進(jìn)行督促,明確整改措施和整改時(shí)限。

        今后,為更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用,深入推進(jìn)審計(jì)查出問題整改落實(shí),稽核審計(jì)部將繼續(xù)按照《推進(jìn)審計(jì)查出問題即審即改工作的意見》要求,強(qiáng)化審計(jì)督查工作。

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